為夯實內(nèi)部審計基礎(chǔ)工作,進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化和標準化,集團公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務集團有限公司內(nèi)部審計制度》。
《制度》規(guī)定,集團公司財務資產(chǎn)審計部為內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員,在董事長直接領(lǐng)導下獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),對集團發(fā)展并報告工作。同時,接受上級審計機關(guān)的業(yè)務指導和監(jiān)督。《制度》還對內(nèi)部審計機構(gòu)的職能、職責以及權(quán)限逐一進行了明確。此外,《制度》詳細規(guī)定了內(nèi)部審計工作的程序。