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為加強集團公司內部控制,促進企業(yè)規(guī)范化管理,集團公司財務資產(chǎn)審計部對全資子公司全面開展專項內部審計工作。6 月18 日,集團公司監(jiān)事會主席祁金鳳、財務資產(chǎn)審計部成員到排水公司就工程款支付、年薪發(fā)放等事項開展專項審計。圖為審計人員正與排水公司負責人溝通交流工作。